问题已解决
老师,我们是设计公司,我们把业务外包给A公司做了,3月份的设计费对方未开具发票,4月份才给开具的发票,那么,我3月份做账的时候,这个加工费,我们怎么写分录,
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速问速答同学你好
可以先做成本
借主营业务成本
贷应付账款暂估
这样
04/08 16:02
84785037
04/08 16:22
等4月份来了发票,我再怎么做分录,
朴老师
04/08 16:24
借主营业务成本负数
贷应付账款暂估负数
借主营业务成本
贷应付账款