问题已解决

老师好,之前没有挂往来,现在需要付款,怎么做账务处理

84785035| 提问时间:04/08 17:13
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借成本费用贷银行存款。
04/08 17:15
84785035
04/08 17:21
老师,是之前的,现在刚建的新账,是以前的业务
玲老师
04/08 17:22
新建账你原来要是没有做过账,就盘点资产负债实收资本等录入期初。
玲老师
04/08 17:22
新建账先把期初数据录全了,后面再写分录。
84785035
04/08 17:25
问题是之前没账,建账完后,老板才付的款
玲老师
04/08 17:25
那你现在账建没建呢?没建先建账录入寄出。
84785035
04/08 17:25
问题是老板没说
玲老师
04/08 17:25
你是建账时科目没有考虑成本费用,这个是不就是少记这个了。
玲老师
04/08 17:26
现在付款就是借未分配利润贷其他应付款老板。
84785035
04/08 17:44
老师,为啥用未分配利润呢?不明白
玲老师
04/08 17:45
因为你原来没记账,这个金额肯定到底的未分配利润了。现在调出来。
84785035
04/08 17:47
老师,要是损益类的话,用以前年度损益调整 是 吧老师
玲老师
04/08 17:49
是的。用以前年度损益调整可以。
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