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冲减上期多计提的印花税 借:税金及附加 负数差额 贷:应交税费-一印花税 负数差额 这样对不对

84785043| 提问时间:2024 04/08 19:21
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!不跨年是可以的
2024 04/08 19:21
84785043
2024 04/08 19:28
跨年了小企业会计准则是怎么做分录的
宋生老师
2024 04/08 19:29
你好!你想这样也可以。但是会计上并没有说小企业准则这样做,其他准则那样做 正常都是要计入以前年度损益调整
84785043
2024 04/08 19:32
小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目。只多计提了1分
宋生老师
2024 04/08 19:33
你好!那你直接冲减就行。不用管以前年度损益了
84785043
2024 04/08 19:34
好的,谢谢。
宋生老师
2024 04/08 19:35
你好!不用客气的了
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