问题已解决
冲减上期多计提的印花税 借:税金及附加 负数差额 贷:应交税费-一印花税 负数差额 这样对不对
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你好!不跨年是可以的
2024 04/08 19:21
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2024 04/08 19:28
跨年了小企业会计准则是怎么做分录的
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/08 19:29
你好!你想这样也可以。但是会计上并没有说小企业准则这样做,其他准则那样做
正常都是要计入以前年度损益调整
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2024 04/08 19:32
小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目。只多计提了1分
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/08 19:33
你好!那你直接冲减就行。不用管以前年度损益了
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2024 04/08 19:34
好的,谢谢。
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/08 19:35
你好!不用客气的了