问题已解决

房地产开发商公司买土地建房子,之前的土地使用权和契税摊销了,今年怎么调整过来

84785001| 提问时间:04/08 22:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问摊销的时候分录怎么写的 单位用什么会计准则
04/08 22:20
84785001
04/08 22:23
小企业,借管理费用贷累计摊销
bamboo老师
04/08 22:24
借:利润分配-未分配利润  借方负数 贷:累计摊销 借方负数 这样写分录调整就好了
84785001
04/08 22:26
那要纳税调增是吧,到时候建成进库存吗
84785001
04/08 22:28
那今年怎么更正正确的呢土地使用权和契税的
bamboo老师
04/08 22:28
是的 要做纳税调整 到时候进开发产品科目
84785001
04/08 22:29
直接在前面的分录在下面做另一个分录吗
bamboo老师
04/08 22:31
购入土地的时候分录怎么写的?
84785001
04/08 22:32
就是无形资产,贷银行存款
bamboo老师
04/08 22:34
借:开发成本 借方正数 借:无形资产 借方负数 把无形资产调整到开发成本科目
84785001
04/08 22:36
他那个摊销的报年度的填在折旧表的哪列呢,怎么填调增出来呢
bamboo老师
04/08 22:38
您无形资产摊销的时候填的哪列 上面土地摊销  账载金额填账上摊销金额 税收金额不填 就调增了 
84785001
04/08 22:41
到时候建工完就进库存,卖出去正常做收入然后结转成本是吧
bamboo老师
04/08 22:41
是的 这样理解正确的
84785001
04/08 22:43
好的,明白了,谢谢
bamboo老师
04/08 22:45
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
84785001
04/09 08:10
老师,调增是填在23年的年度企业所得税申报表咯
bamboo老师
04/09 08:20
调增是填在23年的年度企业所得税申报表 是的
84785001
04/09 15:50
老师你看到刚刚我发的图片吗
bamboo老师
04/09 15:55
没有啊 请问您发的图片在哪里
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~