问题已解决

老师,我有个问题,就是出口退税退不了了就转内销,外销票是开了的,然后转内销的话是有进项票认证抵扣了的3月认证的,为什么税款所属期是2月份,那个做账前面没做上去,现在可以做到3月份吗,怎么做呢,分录怎么写

84784953| 提问时间:04/09 10:16
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,可以做到3月份 转内销你把发票开13%就可以
04/09 10:17
84784953
04/09 10:23
就是说外销发票重新开 开成13%的是吗
暖暖老师
04/09 10:25
是的,需要从新开具,原来的免税的冲红
84784953
04/09 10:43
你怎么写分录
暖暖老师
04/09 10:45
原来的 借主营业务收入 贷应收账款 现在 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税
84784953
04/09 11:08
提单上的50元杂费开票的时候要加进去吗
暖暖老师
04/09 11:09
不需要的这个,杂费不是收入
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