问题已解决
老师好 之前开给客户的是增值税电子发票 后续因客户用境外账户支付 需要开形式发票给客户 那这种情况原来的增值税电子发票需要红冲吗?
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速问速答你好,没错,这个是需要红冲的
04/09 10:17
84784962
04/09 10:18
那我这个月申报的时候 开具发票这一列是不是就应该是负数?
东老师
04/09 10:18
对的,那这个肯定是负数
84784962
04/09 10:18
会影响申报吗?
东老师
04/09 10:19
这个是会影响的,负数冲减当期申报收入
84784962
04/09 10:19
会因为收入负数申报不了吗??
东老师
04/09 10:20
没有其他正数发票的话,这个得去税务局申报
84784962
04/09 10:22
那是不是把开的形式发票给申报进去就可以了?
东老师
04/09 10:22
对,这么操作的话就可以了