问题已解决
老师一月份做账差了19.93,结账了二月份也没发现结账了,三月份做账才发现一月份少了19.33,我三月份做调整分录的话怎么做调整分录呀
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速问速答具体的是什么业务差呀?
04/09 10:48
84785034
04/09 10:48
车辆维修差的
郭老师
04/09 10:49
你好,哪个科目?是收入吗?
84785034
04/09 10:49
是收入差了19.93
郭老师
04/09 10:49
借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税。
84785034
04/09 10:50
是小规模
84785034
04/09 10:51
调整1月的收入的话怎么调整
郭老师
04/09 10:53
你好,那就反结账。你把你的主营业务收入和应交税费、应收账款都修改一下。你不返结账的话,做到这个月就是借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税,小规模也需要加税,分开。如果不需要交税的话,再结转到营业外收入里面去。