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老师,预付职工的工资,或者平时没付工资转给职工的算借支,这要怎么做账务处理啊,

84784983| 提问时间:04/09 10:53
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
员工借支和预支工资,都爱借其他应收款 贷银行存款
04/09 10:53
84784983
04/09 10:56
可是,到后面老板就按全部工资减借支,剩余多少再转给他们了,这种要怎么申报工资啊
东老师
04/09 10:57
申报个税的时候就按照应付工资申报 比如说之前本来工资就是5000,就按照5000申报
84784983
04/09 10:59
是到年底报还是平时报?有的员工我都不知道工资是多少
84784983
04/09 11:01
还有的是挂证的,公司帮他们买了五险,每年只支付给他们一万的挂证费,还有的就只买五险没有挂证费,我这里每个月都给他们申报社保,这两类忍让你怎么申报工资薪金啊
东老师
04/09 11:03
给一次性费用的,你可以分摊到12个月里面申报
东老师
04/09 11:03
我只是**买社保的,这种情况你可以和对方协商一下,按照一个最低标准来申报
84784983
04/09 11:04
那老师,我们没有实际给他们支付,支付的账务处理怎么做啊这种
东老师
04/09 11:04
这种情况,比如说你账上如果现金多的话可以用贷方库存现金支付
84784983
04/09 11:07
没有库存现金老师,之前我做的是贷:其他已付款-老板,感觉会有风险
东老师
04/09 11:07
那你只能记住到其他应付款没有变得太好的科目
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