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老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧

84784986| 提问时间:04/09 13:24
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,不用更正23年第四季度的报表 按照未取得发票的做调增,填写在调整表第30行的其他
04/09 13:27
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