问题已解决

老师,我们是做内账的,不涉及到外账,就是我们的运费和装卸费一般都是计入到库存商品中,进货进来了是借库存商品,贷,应付账款,装卸费,运费,等老板娘付了这个装卸费运费那么这个时候的分录是借应付账款运费装卸费贷库存现金,是不是这个成本费用就不用提现了,因为我们在结转成本的时候,已经把这个运费和装卸费结转掉了,那我这样子写分录是不是对的?是不是就不用把什么运费和装卸费再放到管理费用里面去了

84785021| 提问时间:04/09 14:01
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;你到时有收入啥的; 要从库存商品结转到主营业务成本去就行了; 你相当于就是把货物成本归集了货物价格和运费以及装卸费这些;这样做也可以的; 不用单独计入管理费用去
04/09 14:03
84785021
04/09 14:04
因为我们自己有一个开票的软件,他们往这个软件里面已经导入了库存商品这个库存商品的成本金额是包括了装卸费和运费的,我在确认收入的时候对应的成本也就是它包括了装卸费和运费的成本来以及所以我就不用单独再做一个管理费用了吧,我的意思是说
meizi老师
04/09 14:05
你好; 对的; 不用单独做了;在做就重复做金额了 
84785021
04/09 14:13
我说的意思对不对呢
meizi老师
04/09 14:13
对的; 意思是对的哈
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