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老师,提取备用金挂在法人名下,是 借其他应收款 贷:银行存款, 那么用于发工资怎么做分录, 是借:应付职工应收贷:其他应收款 是这样吗

84785035| 提问时间:04/09 14:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是这么做的。
04/09 14:28
84785035
04/09 14:29
好的。谢谢老师
郭老师
04/09 14:30
不用客气,工作愉快。
84785035
04/09 14:30
如果前面工资是挂在其他应付款,那么现在是不是借其他应付贷其他应收
84785035
04/09 14:30
这样对冲可以不
郭老师
04/09 14:30
不需要的,发工资还是充其他应付?
84785035
04/09 14:32
比如是1月份发工资是做的时候借应付职工应酬贷其他应付,
84785035
04/09 14:33
我备用金都挂法人名下了,那么现需要把前期的其他应付对冲了
84785035
04/09 14:33
怎么做分录
郭老师
04/09 14:36
贷、其他预付款贷、银行存款
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