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事业单位如何做无形资产摊销,因为是2021年购入办公软件,需要转入无形资产,我这个无形资产的摊销需要怎么做账务处理呢?

84784955| 提问时间:04/09 15:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借企业管理费用或者经营支出贷累计摊销。
04/09 15:10
84784955
04/09 15:12
如果是事业单位呢?因为21年购买的无形资产,已经计提累计折旧,是否无形资产摊销额。
郭老师
04/09 15:13
你好,你做累计折旧, 上面写的就是事业会计制度。做账的。
84784955
04/09 15:15
补计提摊销无形资产的话,借:以前年度盈余 贷:累计摊销。是否可以这样子?
郭老师
04/09 15:17
你好,如果是跨年的,可以。补的是以前年度的可以。
84784955
04/09 15:32
另外,老师我想问一下。我原来购入的固定资产,因为还有尾款未付完,现在要求将该固定资产款项以预付款形式。现要求入固资中。我这个账务处理要怎么做?
84784955
04/09 15:33
另外,老师我想问一下。我原来购入的固定资产,因为还有尾款未付完,原来是先将该固定资产款项以预付款形式放着。现要求入固定资产资中。我这个账务处理要怎么好呢?
郭老师
04/09 15:34
好,那你当时怎么挂账?借固定资产贷、银行存款、应付账款,应该做这个。
84784955
04/09 15:38
借:预付款 贷:财政拨款收入
郭老师
04/09 15:40
你好,当时你固定资产怎么做的?
84784955
04/09 15:44
我都没入固定资产,因为大项目。要三四年工期。我就想说放挂在预付款中。等今年还有100多万尾款要付完,再入固资。最近审计的说不行。要先入固定资产。所以才想说这个要怎么处理。
郭老师
04/09 15:45
好,那先做在建工程。
郭老师
04/09 15:45
也就是现在没有完工是这个意思吧?借在建工程贷预付账款。
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