问题已解决

请问,我们公司去年申报增值税的时候,加计抵减是按10%抵减来申报的,今年税局通知只能按5%加计抵减,在3月份的时候去更改了申报表,又补缴了2万多的增值税这些,这个我应该怎样做账合适

84785023| 提问时间:04/09 15:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借,应交税费,未交增值税。贷,银行存款,借,利润分配,未分配利润。贷,应交税费,未交增值税。
04/09 15:35
郭老师
04/09 15:35
汇算清缴的时候需要哪些条件?
郭老师
04/09 15:35
汇算清缴的时候需要纳税调减
84785023
04/09 15:37
没明白您问的问题
郭老师
04/09 15:37
你好,我没有问你问题,改了你看一下。
84785023
04/09 15:42
我去年是这样做的,借:应交税金-增值税-加计抵减进项税额   贷:营业外收入
郭老师
04/09 15:44
借利润分配未分配利润贷应交税费增值税加计扣除, 借应交税费增值税加计扣除, 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款。
84785023
04/09 15:45
相当于我在去年这里我多做了50%的加计抵减,但在今年又把这部分的全部又交了
郭老师
04/09 15:47
对的对的,全部红冲之前的。
84785023
04/09 15:48
借利润分配未分配利润贷应交税费增值税加计扣除, 借应交税费增值税加计扣除, 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款。
84785023
04/09 15:48
那是按照您 这个做吗
郭老师
04/09 15:49
是的,对的,是这么做的。
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