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老师,去年的费用,今年怎么做账务处理

84785028| 提问时间:04/09 16:34
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
计入以前年度损益调整
04/09 16:34
84785028
04/09 16:36
老师,我们公司是小企业会计准则。在去年12月份,我做了一笔借:工程施工 -暂估 贷:应付账款-暂估。现在这个发票到了,是不是应该先冲暂估,然后再入账?
家权老师
04/09 16:37
是的,就是那样处理的哈
84785028
04/09 16:38
老师,我去年暂估是1000元,但今年收到去年日期的发票只有200元,还有一张今年1月份开的发票1200元,像这样的应该怎么做?
家权老师
04/09 16:40
收到多少发票红冲多少就是
84785028
04/09 16:42
老师,我当时是怕有跨期的发票才做的这一笔,现在想想又不对,因为我做的是工程施工,而不是损益,是不是没必须要这做啊
家权老师
04/09 16:46
那个不影响损益,不需要暂估
84785028
04/09 16:56
老师,23年开的发票员工24年才拿来报销,不暂估的话应该怎么做呢
家权老师
04/09 17:01
跨年的费用需要暂估的,不然,需要做以前年度损益调整。还是得调整上年的报表做汇算
84785028
04/10 09:43
老师,暂估费用的分费怎么写呢?我做的这个分录工程施工 -暂估 贷:应付账款-暂估 不属于暂估费用,是属于成本 对吗?
家权老师
04/10 09:44
这个暂估不涉及损益,不做纳税调整
84785028
04/10 09:45
老师,但这个发票是2023年的日期,在2024年项目上的人员才报销给我,像这种情况我应该怎么做处理?
家权老师
04/10 09:49
直接做到24年就行了,不影响损益
84785028
04/10 10:22
老师,我23年12月做这这一笔分录工程施工 -暂估 贷:应付账款-暂估,现在是不是要把冲掉,然后再拿到23的发票正常入账对吗
家权老师
04/10 10:25
是的,正常做账就是了
84785028
04/10 10:34
老师,如果是费用在没跨年之前做预提,像这个是成本也需要在跨年之前做预提吗
家权老师
04/10 10:37
这个不涉及损益可以不需要计提
84785028
04/10 10:39
老师,但知道这个发票要在跨年后才能拿到,当时要不要做一下处理呢?跨期发票一般不是都不能收吗
家权老师
04/10 10:41
只是涉及当年要做损益的跨年才麻烦,不涉及损益的,没事
84785028
04/10 10:43
老师,您的意思是涉及到损益的科目跨年了才要做以前年度损益调整,成本类的发票不需要做调整的对吗
家权老师
04/10 10:44
是的,就是那个意思的
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