问题已解决
老师你好,我们是经销商,下面店面商家做广告产生的费用厂家报销,但是厂家不直接对接下面的商家,厂家对接我们,我们对接下面的商家。这个产生的费用厂家不给我们现金,给我们挂在优惠上,等我们从厂家那里进货的时候一次性用掉这个优惠,比如说1000块的优惠一次性用完,这1000块钱有800是给下面的商家的,有200块是给我们的,但是给我们开票只开400块的票。现在我怎么做才能把厂家给的优惠挂在账上?等下面的商家从我这里进货的话,想一次性用掉这800快的优惠,这个账务又该怎么处理?
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您好,给我们开票只开400块的票,这是多少金额的货呀,题中的数据对不起来
2024 04/09 16:51
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2024 04/09 16:54
货物的价值是1000块,我们不用付这1000块,但是开票的话只开400块的票
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 17:06
您好,好的,相当于我们有400店面的优惠我们承担了,因为我们自已是200优惠,他开800就对了
借:库存商品 400 销售费用-促销费 400 贷:其他应付款 800
厂家进项2000时我们只开1200票,给2000货
借:应收1200 贷:主营业务收入 1200
借:主业务成本 1200 其他应付款 800 贷:库存 2000
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2024 04/09 17:22
好的,明白了,谢谢老师
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 17:22
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!