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请问12月有一笔货款已付款,发票1月份才到,我们又是从1月份才开始建账,怎么做账?期初数怎么录?

84785041| 提问时间:04/09 22:37
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聂小芹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,那么你期初建账的时候应该有预付账款的,1月份将这块冲掉就好
04/09 22:39
84785041
04/09 23:46
请问是怎么冲,怎样做分录
聂小芹老师
04/10 06:59
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:预付账款
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