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老师,该收公司100借:应收100,该付公司200贷:应收200,最后余额贷方负数,怎么调整?

84784952| 提问时间:2024 04/09 22:54
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大侯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
同学你要,该收公司的,借应收,该付公司的,贷:应付。两个科目分开用好一些,如果是同一家公司的,可以相互抵消,借:应付,贷:应收。按您给的金额,应该是应付有借方100的余额。
2024 04/09 22:55
84784952
2024 04/09 22:58
是同一家公司
大侯老师
2024 04/09 22:59
嗯,是同一家公司,抵消之后,应该是应付账款贷方100的余额,就不是应收的负数了。
84784952
2024 04/09 23:02
对A公司有应收100,分录借应收100,对A 公司有应付200做的分录贷:应收200,最后不是贷方应收100余额?怎么调整呢?
大侯老师
2024 04/09 23:18
对A 公司有应付200做的分录贷:应收200,应该是贷应付。
84784952
2024 04/09 23:20
同一个公司直接用应收代替应付了
大侯老师
2024 04/10 08:10
如果应收替代应付,那就是应收负数,这个也不用调整,除非用应付账款科目核算应付事项。
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