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84785006| 提问时间:04/10 09:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
在的,具体的什么问题?
04/10 09:15
84785006
04/10 10:43
老师,还是刚才问题,我4月开的3-5月三个月的发票,按月分摊怎么做分录?
郭老师
04/10 10:45
3月份借应收账款贷主营业务收入应交税费 然后4月份开了发票,借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借,银行 贷,预收账款, 应交税费 借预收账款贷主营业务收入2个月的。
郭老师
04/10 10:46
第一个是红冲3月份的。 第二个是做发票的。 第三个是分摊4月份和3月份的收入。
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