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请问下:增值税认证前,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷方写什么科目?
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速问速答你好,同学
拿到发票时做到这个科目
比如
借费用成本
应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
贷银行存款
04/10 09:56
84784962
04/10 11:28
然后认证的时候是:
借:应交税费-待认证进项税额
贷:应交税费-进项税额
是这样的对吧
84784962
04/10 11:29
这个情况是当月拿到发票,的当月不全部认证的情况下做的分录吧;像我们公司都是当月拿到的发票,当月必须全部认证
冉老师
04/10 11:30
然后认证的时候是:
借:应交税费-待认证进项税额
贷:应交税费-进项税额
是这样的对吧
是的,是这样的
84784962
04/10 11:30
就做这样的分录:(没有待认证进项税额)
借费用成本
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷银行存款
冉老师
04/10 11:31
请问下:增值税认证前,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷方写什么科目?你好,同学
拿到发票时做到这个科目
比如
借费用成本
应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
贷银行存款然后认证的时候是:
借:应交税费-待认证进项税额
贷:应交税费-进项税额
是这样的对吧这个情况是当月拿到发票,的当月不全部认证的情况下做的分录吧;像我们公司都是当月拿到的发票,当月必须全部认证然后认证的时候是:
借:应交税费-待认证进项税额
贷:应交税费-进项税额
是这样的对吧
是的,是这样的就做这样的分录:(没有待认证进项税额)
借费用成本
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷银行存款
冉老师
04/10 11:32
全部认证的话
这个分录没问题,直接做到进项税中
84784962
04/10 11:36
就是说我这个都是理解正确对吧。 谢谢老师
冉老师
04/10 11:36
是的。同学,你的理解是对的