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因为货物发货迟,给客户的货款减少,账务如何处理
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速问速答你好,同学
减少的部分,按照下面做账
借销售费用
贷应收账款
04/10 10:13
84785015
04/10 10:32
如果款没少收,多发一些货,那就应该做销售收入处理吧
冉老师
04/10 10:37
是的,你说的很对的
84785015
04/10 11:00
那我现在的情况是不知道是补偿,我做了货物数量的销售,相当于多确认收入了,那我往来平不掉,怎么处理?
84785015
04/10 11:02
比如我们收款只收30000,因为发货迟,对客户做补偿,多赠送2箱货,但是因为财务和业务对接的问题,财务不知道这个情况,现在往来平不掉,应收账款借方余额2000
冉老师
04/10 11:03
那我现在的情况是不知道是补偿,我做了货物数量的销售,相当于多确认收入了,那我往来平不掉,怎么处理?
往来余额可以结转到销售费用
冉老师
04/10 11:03
借销售费用2000
贷应收账款2000
这样的话,就是平的
84785015
04/10 11:04
是需要红冲这部分的销售收入吗?
但是我这批货物是出口的,已经办理了退税,这样该如何处理?
冉老师
04/10 11:06
这样的话,也可以红冲,按照老师写的分录
借销售费用2000/营业收入
贷应收账款2000
84785015
04/10 11:08
可以红冲,可以做销售费用是这个意思吗?
冉老师
04/10 11:10
可以红冲,可以做销售费用是这个意思吗?
是的,两种方式都可以的
84785015
04/10 11:12
这样费用多了2000,但是我们是口头协议,所得税会不会纳税调整
冉老师
04/10 11:13
这种不会的,这个业务实务中很多的