问题已解决

老师,我们举办一个大会,参会人员扫公司的二维码缴费,我打银行回单的时候,大部分都是通过待清算商户款项转入对公账户的,只有一部分客户是公对公转入的,后台把清算商户里面的客户全部梳理出来的,我们在开票的时候是开了所有公司的发票。现在的问题是:根据梳理的客户开了全部客户的发票,但是银行入账是入在了清算商户里面的,就不能开的发票一个公司对应银行转入的款,我怎么做账呢?

84785029| 提问时间:04/10 10:13
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,这个没问题,看二维码后台有明细数据
04/10 10:14
84785029
04/10 10:15
我怎么做账?开的发票是具体的公司,但是银行打款统一打在了清算商户里面的
小林老师
04/10 10:15
你好,这个是没问题的
小林老师
04/10 10:15
可以取得清算明细
84785029
04/10 10:17
我现在做分录怎么做
小林老师
04/10 10:17
简单处理就借银行存款,贷主营业务收入等应交税费应交增值税
84785029
04/10 10:17
开的发票抬头和银行打款不一致,单纯的就发票和回单来做账
84785029
04/10 10:19
3月份只是收到的他们的打款,发票是4月份才开的
小林老师
04/10 10:20
二维码缴费也可以取得明细
小林老师
04/10 10:21
具体业务是几月完成的?
84785029
04/10 10:22
3月底举行的
小林老师
04/10 10:22
那就应当3月开票申报
84785029
04/10 10:23
3月底那几天报名缴费,然后参会,4月初人家才开始陆续要发票的
小林老师
04/10 10:23
那3月应当做无票收入,
84785029
04/10 10:24
4月是开了的
小林老师
04/10 10:27
是的,如果三月没做无票收入,是滞后纳税
84785029
04/10 10:30
为啥 不是预收呢
84785029
04/10 10:31
我3月份做无票收入,四月份有做一次收入,重复了
小林老师
04/10 10:35
4月开票就红字冲回无票收入,不会出现重复
小林老师
04/10 10:35
因为3月满足纳税义务条件
84785029
04/10 10:37
如果3月做成预收呢,业务对方也不晓得是多久发生的,
小林老师
04/10 11:05
你好,销售方自行判断纳税义务时点
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