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老师我有点忘记增值税是怎么计提的了,这里销项不是95756.39吗?进项是6581.74,怎么转出是4633.08啊?

84785000| 提问时间:04/10 10:21
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,应当是按照销项-进项的本月金额-留抵 ,如果是正数的金额,就转出的
04/10 10:25
84785000
04/10 10:36
老师,系统的进项是根据报销来着,报销里面也有专票,那抵扣的进项呢?怎么搞啊?你看3月我的进项和销项就这样,还没抵扣发票
高辉老师
04/10 10:42
你好,已交税金是做的什么金额
84785000
04/10 10:45
老师,我真有点看不懂她做的,增值税每个人做法不一样吧?要不就先看看这个月我怎么做报税先再说?
高辉老师
04/10 10:48
按照公司的销售收入或者开发票的核对下进项   然后勾选的发票确认进项    把两者相减,申报吧 根据导出的明细和账面的进项和销项核对下,把账调整下
84785000
04/10 10:51
老师,我就是有点不明白,系统我就没有去勾选发票了,增值税报表直接带出来进项缴费就行,销项也根据发票出来了,可是金额系统那些报销的进项发票呢?不用管吗?不用怎么搞进增值税的报表里面吗
高辉老师
04/10 11:00
你好,我看是种植业,行业特殊。一般都是免增值税的。 是不是不属于免税的产品,我看还有留抵
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