问题已解决
老师,货已先发,客户已收到货后,再给客户开具专项发票,这发票怎么做账务处理?
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借:发出商品-客户
贷:库存商品
后期开票
借:主营业务成本
贷:发出商品-客户
2024 04/10 10:48
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2024 04/10 10:56
就是这个企业不怎么规范,有时候不给会计提供销售合同和发货清单,有时候会提供,这种情况就不知道怎么做账务处理。
现在是货物客户已收到,发票已开,货款收到一部分的(收到15万的货款,发票已开30万),这怎么做账,老师?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 10:58
借:银行存款
应收账款
贷:收入
增值税-销项税
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2024 04/10 11:39
有时候有预收这家客户的预收账款,也就是涉及到预收款、收到货后的货款,现在是开了发票30万,银行收到15万的货款,之前这家的货款都是做在“预收账款”科目里,现在开了30万的发票,怎么做分录,老师?
老师,给客户开了发票是不是这样冲掉预收款到主营业收入里,这样做分录?摘要怎么写?
收款的分录:
借:银行存款15万
贷:预收账款(公司名称)15万
现在开发票给客户:
借:预收账款(公司名称)30万
贷:主营业收入26万
应交税费-销项税额3万
老师,是不是这样做?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 11:41
是的,就是那样做的
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2024 04/10 11:53
老师,直接从“预收账款”转进“主营业收入”里,这样可以的,是吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 11:53
可以的,没问题的哈,最后冲平就是
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2024 04/10 11:56
好的,老师。
像这种怎么写摘要,就是开了发票冲预收账款
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 12:00
摘要就是开票结算某公司货款
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2024 04/10 12:02
好的,谢谢老师。
老师,“预收账款”必须要跟“应收账款”对冲 吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 12:04
不需要的,只挂一个科目就行,科目挂多了查账麻烦
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2024 04/10 12:06
好的,谢谢老师
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 14:27
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。