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老师,货已先发,客户已收到货后,再给客户开具专项发票,这发票怎么做账务处理?

84784955| 提问时间:2024 04/10 10:45
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:发出商品-客户 贷:库存商品 后期开票 借:主营业务成本 贷:发出商品-客户
2024 04/10 10:48
84784955
2024 04/10 10:56
就是这个企业不怎么规范,有时候不给会计提供销售合同和发货清单,有时候会提供,这种情况就不知道怎么做账务处理。 现在是货物客户已收到,发票已开,货款收到一部分的(收到15万的货款,发票已开30万),这怎么做账,老师?
家权老师
2024 04/10 10:58
借:银行存款 应收账款 贷:收入 增值税-销项税
84784955
2024 04/10 11:39
有时候有预收这家客户的预收账款,也就是涉及到预收款、收到货后的货款,现在是开了发票30万,银行收到15万的货款,之前这家的货款都是做在“预收账款”科目里,现在开了30万的发票,怎么做分录,老师? 老师,给客户开了发票是不是这样冲掉预收款到主营业收入里,这样做分录?摘要怎么写? 收款的分录: 借:银行存款15万 贷:预收账款(公司名称)15万 现在开发票给客户: 借:预收账款(公司名称)30万 贷:主营业收入26万 应交税费-销项税额3万 老师,是不是这样做?
家权老师
2024 04/10 11:41
是的,就是那样做的
84784955
2024 04/10 11:53
老师,直接从“预收账款”转进“主营业收入”里,这样可以的,是吗?
家权老师
2024 04/10 11:53
可以的,没问题的哈,最后冲平就是
84784955
2024 04/10 11:56
好的,老师。 像这种怎么写摘要,就是开了发票冲预收账款
家权老师
2024 04/10 12:00
摘要就是开票结算某公司货款
84784955
2024 04/10 12:02
好的,谢谢老师。 老师,“预收账款”必须要跟“应收账款”对冲 吗?
家权老师
2024 04/10 12:04
不需要的,只挂一个科目就行,科目挂多了查账麻烦
84784955
2024 04/10 12:06
好的,谢谢老师
家权老师
2024 04/10 14:27
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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