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老师,小规模纳税人在申报增值税的时候,就是交的增值税比账套里面的销项税额多了0.01,这个0.01怎么处理?

84785042| 提问时间:04/10 11:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借营业外支出 贷应交税费,应交增值税
04/10 11:24
84785042
04/10 11:31
摘要怎么写合适
郭老师
04/10 11:31
结转调整增值税就可以。
84785042
04/10 11:50
借:营业外支出      贷:应交税金-应交增值税-已交税金 
84785042
04/10 11:50
我这样做的
郭老师
04/10 11:53
你好,小规模在用应交税费应交增值税,这一个旧够了
84785042
04/10 11:59
我们之前交的增值税都做在已交税金里面了,当时科目没设置好
郭老师
04/10 12:00
那你继续用已交税金就可以的。
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