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前期税务申报的待抵扣进项税额本期如何转进项申报呢?在申报表怎么填写?
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速问速答待认证转认证
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-待认证进项
申报表根据当前勾选认证的填写,不需要额外填写
04/10 11:59
84784952
04/10 12:01
前期已经认证勾选了,未申报抵扣,我现在申报怎么才能用到那笔进项
家权老师
04/10 12:04
你的主表13栏填上期留底税
84784952
04/10 12:07
那都自动带出的 不让手动填写
家权老师
04/10 14:30
那么就没法子了,以第13行那个上期留底税为准,也就是上月申报的20行期末留抵税。说明要么你做账错了,要么申报错误