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老师请教下,公司找第三方代发工资和社保,对方开了张普票来,分录是借管理费用-工资-社保,贷银行还是应付职工薪酬
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速问速答1.确认酒店收入:当美团结算金额98.1元到达酒店账户时,应确认酒店收入。这里假设98.1元是扣除美团服务手续费后的净额。
借:银行存款 98.1元
贷:主营业务收入 98.1元
1.记录美团服务手续费:由于美团只给酒店开票5.69元的服务手续费,酒店应按照开票金额记录这笔费用。这5.69元是酒店实际承担的服务手续费。
借:销售费用——美团服务手续费 5.69元
贷:银行存款 5.69元
1.处理美团会员折扣导致的差额:美团因为给会员提供折扣而扣除了一部分金额,但只给酒店开票了5.69元的服务手续费。这意味着美团承担了部分折扣费用,而酒店承担了5.69元的服务手续费。对于这部分差额(10.9元 - 5.69元 = 5.21元),酒店无需进行会计分录,因为它并未实际支付或收到这部分金额。
04/10 12:03
朴老师
04/10 12:04
同学你好
你们是差额纳税的吗
朴老师
04/10 12:04
上面的答案不是给你哦
不好意思
84784975
04/10 12:07
那老师,我这个问题要怎么处理呢?
朴老师
04/10 12:11
同学你好
你们是差额纳税的吗
84784975
04/10 12:13
老师请教下,公司找第三方代发工资和社保,对方开了张普票来,分录是借管理费用-工资-社保,贷银行还是应付职工薪酬,这个涉及差额征税嘛?
朴老师
04/10 12:14
那你直接计入费用
借费用科目
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款