问题已解决
老师好,我们公司应付的装修款是70万,对方也开票了,实际谈完之后,只支付了65万就结清了,原来是进的预付账款70万,现在怎么处理呢



那多付的5万叫对方退回来就行。
2024 04/10 13:47

玲老师 

2024 04/10 13:47
然后咱扫支付的部分转到营业外收入。

84785037 

2024 04/10 17:17
老师,我们原来的装修款是按照预付账款处置的,原本应该负71万,现在实际只付了67.7万就结清了,那我是不是应该做的分录是:借:长期待摊费用---装修款 71万
贷:预付账款 67.7万
营业外收入 3.3万

玲老师 

2024 04/10 17:22
对的,这样处理是正确的。