问题已解决
请问下老师就是我外购了一批产品,赠送给客户,这个做账的话 是借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入 税费吗
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速问速答同学,你好
不是
借:销售费用-业务招待费
贷:库存商品
应交税费
04/10 14:36
84785044
04/10 14:39
老师那我去年6月份做的是上面那样的呢,是不是要更正去年的企业所得税申报表呢
小菲老师
04/10 14:41
同学,你好
你要更正凭证
84785044
04/10 14:49
老师那我要怎么调整凭证呢?
那是不是要在3月份调整呢
小菲老师
04/10 14:54
同学,你好
修改去年6月份的凭证,要更正当年的申报表
84785044
04/10 14:55
老师那意思我更正了6月份的凭证以后,再去更正第四季度的申报表吗?
小菲老师
04/10 14:55
同学,你好
嗯嗯,是的