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请问下老师就是我外购了一批产品,赠送给客户,这个做账的话 是借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入 税费吗

84785044| 提问时间:04/10 14:35
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 不是 借:销售费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费
04/10 14:36
84785044
04/10 14:39
老师那我去年6月份做的是上面那样的呢,是不是要更正去年的企业所得税申报表呢
小菲老师
04/10 14:41
同学,你好 你要更正凭证
84785044
04/10 14:49
老师那我要怎么调整凭证呢? 那是不是要在3月份调整呢
小菲老师
04/10 14:54
同学,你好 修改去年6月份的凭证,要更正当年的申报表
84785044
04/10 14:55
老师那意思我更正了6月份的凭证以后,再去更正第四季度的申报表吗?
小菲老师
04/10 14:55
同学,你好 嗯嗯,是的
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