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请问 支付项目工人的工资借支应该如何做账务处理? 需要做计提吗?
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速问速答借:其他应收款
贷:银行存款
以后发工资时扣回
04/10 16:27
84784989
04/10 16:46
好的,请问需要给他们申报个税吗 我们是按月给他们发生活费
家权老师
04/10 16:51
计提了工资就得申报个税,可以发生生活费的
84784989
04/10 16:58
借:其他应收款
贷:银行存款
做这个分录是不是不可以抵扣成本呀
家权老师
04/10 16:59
这个不涉及损益,怎么抵成本呢?
84784989
04/10 17:02
我们想低成本 可以放在
借管理费用 贷应付职工薪酬吗
然后实际支付
借应付职工薪酬 贷银行存款?
家权老师
04/10 17:03
你那个是正常的计提工资,不是抵他欠公司的账
84784989
04/10 17:15
是的 就是正常的做工资薪金申报,因为他们每个人每年的工资还没6万
家权老师
04/10 17:22
工资正常计提,只是发工资时扣借款
84784989
04/10 17:23
就是说 我可以不每个月申报是波
计提还是
借 管理费用 贷应付职工薪酬吗?
家权老师
04/10 17:26
他以前是预支了,现在是你每月按扣除的预支工资申报个税
84784989
04/10 17:27
是的 工资会在借支里面扣
家权老师
04/10 17:28
对了呀,就那样处理就完事了
84784989
04/10 17:54
那就是和正常的工资一样的做计提和发放是波
借 管理费用 贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬 贷 银行存款
但是没有给他们买社保,没有举报的话,应该没有问题吧
家权老师
04/10 17:55
借 管理费用 贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款 发生活费
其他应收款-预支的工资
84784989
04/10 17:58
借 应付职工薪酬
贷 银行存款 发生活费
其他应收款-预支的工资
我们就每个月给他们发生活费,为什么要挂在其他应收款呀 什么时候挂在其他应收好些呢 年底嘛
家权老师
04/10 17:59
是扣除他借支款,你不想扣就不做
84784989
04/10 18:00
贷是 银行存款或者其他应收是这样吗
家权老师
04/10 18:02
不是或者你需要扣预支的就做其他应收,不需要扣就删除那个科目