问题已解决
老师,平时支付那些未开票的货款。这些未开票货款,一般都是下个月才能开票。 ①那我可以在支付时,做分录借:应付账款-暂估户-A公司,贷:银行存款。 ②然后暂估入库时,借:库存商品-B产品,贷:应付账款-暂估户-A公司。 ③后面发票到了就红冲暂估,借:应付账款-暂估户-A公司,贷:库存商品-B产品。 ④重新入库,借:库存商品-B商品,借:应交税费-进项,贷:应付账款-暂估户-A公司。 这样是可以的吗?
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速问速答你好 这个是对的呀 你的分录没问题的
04/10 17:04
王璐璐老师
04/10 17:10
加油 等你的好评哦
84785046
04/10 17:12
老师,有更简便的方法吗?我设置暂估户是想确定那些没开发票的,但是感觉好乱。
王璐璐老师
04/10 17:14
你好,这个正常的呀,因为你暂估了肯定会要多做分录的呀,我们实操中也是这么做分录去暂估的
王璐璐老师
04/10 17:35
加油 等你的好评哦