问题已解决
老师,我们收到代缴社保费,和支付出去社保费该怎么做分录
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速问速答你好,同学
你们收到
借银行存款
贷其他应付款
支付出去
借其他应付款
贷银行存款
04/10 17:28
84784952
04/10 17:28
不需要做成本吗
冉老师
04/10 17:29
不用的,因为你们不是实际的支出损失方
84784952
04/10 17:29
那对方给我们开过来的发票怎么入账
冉老师
04/10 17:30
如果有发票的话,你们支付的话,计入成本费用
84784952
04/10 17:34
那怎么入账
冉老师
04/10 17:35
借主营业务成本
贷银行存款
你们收到的记入收入
借银行存款
贷主营业务收入
这样收入成本匹配