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老师,我们收到代缴社保费,和支付出去社保费该怎么做分录

84784952| 提问时间:04/10 17:27
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 你们收到 借银行存款 贷其他应付款 支付出去 借其他应付款 贷银行存款
04/10 17:28
84784952
04/10 17:28
不需要做成本吗
冉老师
04/10 17:29
不用的,因为你们不是实际的支出损失方
84784952
04/10 17:29
那对方给我们开过来的发票怎么入账
冉老师
04/10 17:30
如果有发票的话,你们支付的话,计入成本费用
84784952
04/10 17:34
那怎么入账
冉老师
04/10 17:35
借主营业务成本 贷银行存款 你们收到的记入收入 借银行存款 贷主营业务收入 这样收入成本匹配
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