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老师,暂估入库月底结转成本吗怎么做结转成本分录,发票回来当月还再结转成本吗
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速问速答您好,不用再结了
借:库存商品 贷:应付账款-暂估
借:主营业务成本 代:库存商品
来发票
借:库存商品(负) 贷:应付账款-暂估(负)
再按发票做分录
借:库存商品 进项税 贷:应付账款
04/10 18:41
84785012
04/10 18:46
老师,暂估入库月底需要结转成本吗
廖君老师
04/10 18:49
您好,要结转的呀,第2个分录就是结转,就是为了有库存商品结转成本,我们才暂估的哦