问题已解决
请问工资计提和发放的账务处理是什么呀
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速问速答1.计提工资
借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资
2.发放工资
借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款
应交税费-个人所得税
其他应付款-个人负担社保公积金,
3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保
4.支付社保
借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款
5.缴纳个税
借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
04/10 19:10
84784989
04/10 19:11
到底是挂在其他应收还是其他应付呀
宋生老师
04/10 19:12
你好!先从工资扣,再付,就是其他应付
先付,再从工资扣,就是其他应收
84784989
04/10 19:14
我们是4月发2月的工资,是挂在其他应付是波
宋生老师
04/10 19:16
你好!是其他应收款了。先付了社保,再扣
84784989
04/10 19:17
借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资
2.发放工资
借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款
应交税费-个人所得税
其他应收款-个人负担社保公积金,
3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保
4.支付社保
借:应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人负担社保公积金,贷:银行存款
5.缴纳个税
借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
宋生老师
04/10 19:17
您好!你的问题是什么
84784989
04/10 19:17
是这样吗 把其他应付改成其他应收
宋生老师
04/10 19:18
你好!是的。是可以的了
84784989
04/10 19:19
好的 方向和其他的都不变就好 我以为我做错了
宋生老师
04/10 19:19
你好!没错的了,是一样的