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老师,应交税费,月末结转,还是年末结转

84784995| 提问时间:04/10 19:34
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 应交税费,月末结转
04/10 19:36
84784995
04/10 19:40
,进项,销项都需要结转?还是销项减进项的余额结转?
刘艳红老师
04/10 19:41
销项减进项的余额结转,转到未交增值税里面
84784995
04/10 19:43
借,应交税费应交增值税销项税额        贷,应交税费未交增值税,对吗?
84784995
04/10 19:44
月末结转完,是应交税费无余额,还是,进项跟销项都无余额?
刘艳红老师
04/10 19:45
应交税费有余额呀,未交增值税呀
84784995
04/10 19:49
进项跟销项有余额?
刘艳红老师
04/10 19:53
一般纳税人账务处理。 购买库存, 借:库存商品, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款, 销售商品, 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 同时结转销售成本, 借:主营业务成本, 贷:库存商品。 月末结相关收入和成本, 借:主营业务收入, 贷:本年利润, 借:本年利润, 贷:主营业务成本。 月底进项大于销项可以不做分录。 月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税, 次月税款缴纳, 借:应交税费—未交增值税, 贷:银行存款。
刘艳红老师
04/10 19:53
这个是完整的分录,你看下
84784995
04/10 20:01
应交税费,必须按月结转,按年结转是不可以的是吧?
刘艳红老师
04/10 20:03
对呀,你要交税,结转到未交增值税里面
84784995
04/10 20:04
好的,谢谢老师
刘艳红老师
04/10 20:06
不客气, 很高兴帮您
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