问题已解决
老师,年初换咱们快账财务软件,录入期初数后发现往来科目和原财务软件余额不一样,比如应收和预收,应付和预付,点重分类不变,怎么调整
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好;要与新软件里面的科目一致;避免到时造成不平衡建账
04/11 09:09
84784974
04/11 09:17
老师,科目管理我是按照原财务软件添加的没问题,我感觉是报表把应收账款有贷方余额咱们软件直接分到预收账款了
meizi老师
04/11 09:19
你好;你重分类了 ; 如果重分类了; 你就按照科目余额表的数据金额来写; 避免不平
84784974
04/11 09:30
重分类了,资产负债表年初余额总合计和原财务软件的总合计不一样,感觉是往来科目有些合并了,这样可以吗
meizi老师
04/11 09:33
你好; 可以的; 你注意要平衡; 如果重分类了 金额是对的; 可以的
84784974
04/11 09:40
是平衡的,我把原财务软件出的报表应收和预收加一起和咱们快账的是一样的,就是总合计不一样
meizi老师
04/11 09:43
你好;平的话; 就可以的; 核对明细就行了。 有的科目合并了金额是对的就行
84784974
04/11 09:45
好的,谢谢老师
meizi老师
04/11 09:47
不客气的; 满意请给予评价