问题已解决

老师,您好就是我们从一月份开始,应收应付,预收预付的期初余额都是错误的,现在我该怎么倒挤回去呢

84784952| 提问时间:04/11 10:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你将差额计入到待处理财产损益。
04/11 10:15
84784952
04/11 10:19
就是现在老板让我做一个正确的应收应付,我想知道怎么倒挤回去
宋生老师
04/11 10:22
你好,你先得确定。正确的这个金额是多少?然后再看跟账上的差额有多少差异。
84784952
04/11 10:26
如果知道正确金额,该怎么倒挤回去呢
宋生老师
04/11 10:28
你好,你看账上是多少,然后你实际是多少?把差额做相反的凭证冲减就可以了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~