问题已解决
老师,您好就是我们从一月份开始,应收应付,预收预付的期初余额都是错误的,现在我该怎么倒挤回去呢
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速问速答你好!你将差额计入到待处理财产损益。
04/11 10:15
84784952
04/11 10:19
就是现在老板让我做一个正确的应收应付,我想知道怎么倒挤回去
宋生老师
04/11 10:22
你好,你先得确定。正确的这个金额是多少?然后再看跟账上的差额有多少差异。
84784952
04/11 10:26
如果知道正确金额,该怎么倒挤回去呢
宋生老师
04/11 10:28
你好,你看账上是多少,然后你实际是多少?把差额做相反的凭证冲减就可以了。