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老师,小规模收物业费,3月交的开的收据,4月换发票?分录怎么做

84784984| 提问时间:2024 04/11 10:34
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张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好! 3月份 借:现金 贷:预收账款 4月份 借:预收账款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税
2024 04/11 10:36
84784984
2024 04/11 11:35
3月已经确认过收入了
张晓庆老师
2024 04/11 11:37
你好,3月份确认相当于暂估入账,那4月份把暂估收入分录冲红,重新以发票为附件做一笔 借:预收账款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税
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