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月初暂估100万,次月来发票20 万,且付款20 万,那么分录是,暂估100万,次月还用结转20万成本吗 ?怎么体现我暂估的100万还有多少发票没回来?

84785031| 提问时间:04/11 12:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,红冲,暂估的20万,再做发票的20万。剩余80万,继续暂估。
04/11 12:36
84785031
04/11 12:42
红冲分录 借 库存商品 暂估200 贷 应付账款-暂估20 借 主营业务成本-暂估20 贷 库存商品-暂估20 发票20万还用再次结转成本吗? 暂估这个二级科目是挂在应付账款吗?其他科目不用挂暂估吗?
郭老师
04/11 12:42
对的是的,需要的还得做发票的呢。
郭老师
04/11 12:43
其他的科目不用写暂估
84785031
04/11 12:45
有一个老师说我20 万的成本不用做借 主营业务成本20 贷 库存商品(红字)
郭老师
04/11 12:48
你好完整的怎么做?
84785031
04/11 13:22
暂估入账,购买库存商品100万无票,已经入库 借 库存商品-100 贷 应付账款-暂估100 借 主营业务成本100 贷 库存商品100 下个月 对方开票20万且给对方付款, 我需要冲销之前的暂估(已发上一个分录) 再做一个结转的 借 库存商品 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 借 主营业务成本20 贷 库存商品20
郭老师
04/11 13:23
他这个不对,他的20做了两次主营业务成本 第一次是暂估第二次发票的。
84785031
04/11 13:31
但是不又冲红了成本20吗?我这个20的成本应该结转几次,有发票一次,红冲一次成本 对吗
郭老师
04/11 13:33
发票到了之后,借库存应付账款 贷库存商品20 借,库存商品贷,主营业务成本20 然后再做发票的,借库存商品贷,银行存款,20 借主营业务成本贷库存商品20。
84785031
04/11 13:36
你这个太乱了 看不懂 能分着写吗?完整的老师
郭老师
04/11 13:54
借应付账款 贷库存商品20 借,库存商品 贷,主营业务成本20 然后再做发票的, 借库存商品贷,银行存款,20 借主营业务成本贷库存商品20。
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