问题已解决
老师您好!汇算清缴的固定资产原值是按期初数加上本年增加数,还是直接按期末数填写?本年有固定资产清理。
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速问速答您好
汇算清缴的固定资产原值是直接按期末数填写
04/11 13:19
84784995
04/11 13:23
那本年折旧金额算不算今年已经清理的固定资产?
bamboo老师
04/11 13:31
本年折旧金额不算今年已经清理的固定资产
84784995
04/11 13:34
那今年固定资产累计折旧额大于了研发费用中的折旧额了?
bamboo老师
04/11 13:34
固定资产累计折旧额大于了研发费用中的折旧额 正常的啊
84784995
04/11 13:35
那清理了的固定资产还需要填其他的表吗?
bamboo老师
04/11 13:36
理了的固定资产还需要填其他的表
填
资产损失税前扣除及纳税调整明细表
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04/11 13:45
本年折旧金额合计是不是就等于累计折旧贷方合计减去借方合计?
bamboo老师
04/11 13:53
本年折旧金额合计是累计折旧贷方期末数减去期初数
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04/11 14:14
那这旧表里的资产计税基础应该如何填写?
bamboo老师
04/11 14:29
资产计税基础正常跟固定资产原值金额一致
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04/11 14:36
那像提示的这种问题不用管?
bamboo老师
04/11 15:09
是单位实际情况的话 忽略提示 继续申报就好了