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请问,我2月份刚小规模纳税人转为一般纳税人,2月3月只有进项票,没有销售收入,那我要不要在进项换扣系统认证发票,

84784957| 提问时间:04/11 13:42
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 可以认证,成为留底
04/11 13:42
84784957
04/11 13:43
只把我做到账上的认证了就可以吧
小菲老师
04/11 13:43
同学,你好 嗯嗯,是的
84784957
04/11 13:44
我做到账上的进项税到月底如何处理呢,要不要转到待抵扣进项税里,我这两个月都没有销项税
小菲老师
04/11 13:45
同学,你好 你是需要增值税结转分录吗??
84784957
04/11 13:47
我是问我账上做的进项税,月底结账前不要做处理?还是要做处理的,比如结转到哪个科目,
84784957
04/11 13:48
进项发票认证在哪个平台 我都忘记了,好几年前做的
小菲老师
04/11 13:48
同学,你好 结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
84784957
04/11 13:49
不是这意思,我只有进项票,没有收入,这些票这个月也不需要抵扣,我是没做过
84784957
04/11 13:50
有的人告我说月底剩的未抵扣的进项发票要转到待抵扣进项发票里,所以问问你
小菲老师
04/11 13:50
同学,你好 那你是要勾选抵扣还是不勾选抵扣??
84784957
04/11 13:50
我不会做,我请教你啊
84784957
04/11 13:51
2月才转为一般纳税人,2月3月都没有收入,没有销项税,只有进项税,所以如何处理
小菲老师
04/11 13:51
同学,你好 我的回答要抵扣,之后留底就行了 借:费用、库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款、应付账款 月末,结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
84784957
04/11 13:52
转出未交好像不对吧,未交是当月销项大于进项才这样转,应该转入待抵扣进项税里是不是
小菲老师
04/11 13:53
同学,你好 对的,可以给你增值税结转的完整分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
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