问题已解决
老师,我收到发票就要做账还是可以等付款后一起做?
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速问速答您好, 收到发票就做账
04/11 19:42
84784989
04/11 19:44
就挂在应付账款里面是吗?
刘艳红老师
04/11 19:44
是的, 是的,就挂在这里
84784989
04/11 19:59
老师其它应收账款社保费因为前期计提时是1000元,社保有调整个人部分缴纳变化导致现在实际缴纳的钱和计提的有差异,借其它应收款社保,贷什么
刘艳红老师
04/11 20:01
你说的是应付职工差1000吗
84784989
04/11 20:08
其它应收款
84784989
04/11 20:08
导致我后期缴纳的金额和计提的有差异
刘艳红老师
04/11 20:10
其他应收款的借方是余额还是贷方
84784989
04/11 20:46
老师在贷方
刘艳红老师
04/11 20:58
在贷方说明你没有计提,所以贷方有金额
84784989
04/11 21:13
我明天去看下再问你,老师后面还想问你问题怎么找你
刘艳红老师
04/11 21:15
直接找艳子老师,就不会有人接了