问题已解决
老师,上月应付的货款(金额已知道),下个月收到发票才付款,会计分录这样做对吗? 借:主营业务成本 10000 贷:应付账款-x公司 10000 下午月收到发票支付货款时 借:应付账款-x公司 10000 贷:银行存款 10000
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好当月没有支付销售出去了可以
2024 04/12 06:47
84785041
2024 04/12 06:56
不用做应收暂估,下月收到发票后在冲销上月暂估分录,根据正式发票入账吗?
郭老师
2024 04/12 07:01
你好正规的需要这么做的
暂估和你发票一样的才可以按你上面的
84785041
2024 04/12 08:31
因为每个月都能核算出上月准确的货款金额,所以要用以上哪个分录做呢
郭老师
2024 04/12 08:33
可以的可以这么做的