问题已解决
老师这个是怎么回事呢
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速问速答同学你好,应该是数据稽核不平,你点开后面的资产对账详情看看,是不是哪个数据填写的时候手误了。
04/12 11:07
84785046
04/12 11:08
老师看下我的图片。哪个有问题。 我也计提了
大侯老师
04/12 11:11
同学你好,你的资产原值是不是减去折旧摊销了,一般原值是一个固定数字,除非新增或者减少资产,不然不会变化的。
84785046
04/12 11:13
我现在应该怎么做呢。
大侯老师
04/12 11:15
同学你好,先查一下固定资产原值是多少,现在填的数据的依据报表找出来看看。
84785046
04/12 11:18
老师第一步从这开始吗
大侯老师
04/12 11:24
是的同学,先核对原值,因为原值和折旧也有关系。然后再看看上期数据的来源是哪里,确定数据来源就好核对了。
84785046
04/12 11:25
资产模块我录入的原值是3000,但是科目余额是差的
大侯老师
04/12 11:26
同学你好,科目余额的原值,是不是减去了折旧?
84785046
04/12 11:29
没有,这是之前的购买,直接新入的资产模块
84785046
04/12 11:30
我期初的资产原值是3000,就是在资产的那个模块儿录的资产的卡片儿,但是我期初入账我的这个东西,它的期初原值是有差额的。但是但是还差额还不是我一个月的折旧额。
大侯老师
04/12 11:32
软件资产模块和总账模块出现了差异,是吧?这个是中间公式出问题了,找服务商调整公式,或者授权查看和修改公式的权限处理一下。