问题已解决

老师,我们是一般纳税人,麻烦你给我做一个本月计提,下月支付,下月收到发票的电费分录。

84785014| 提问时间:04/12 13:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用,贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行存款 借其他应付款,贷管理费用, 借管理费用,贷其他应付款。
04/12 13:26
84785014
04/12 13:27
你分开写给我一哈,计提和支付和收到发票。比如电费100.增值税13。
郭老师
04/12 13:28
借管理费用100 dai其他应付款100。
郭老师
04/12 13:29
借其他应付款113贷银行存款
郭老师
04/12 13:29
借其他应付款贷管理费用100, 借管理费用100 应交税费应交增值税进项13 贷其他应付款113。
84785014
04/12 13:31
也就说收到发票的时候要把计提的管理费用反向冲销?
郭老师
04/12 13:32
是的,对的,是这么做的。
84785014
04/12 13:32
好的,谢谢老师
郭老师
04/12 13:33
不用客气,工作愉快。
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