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老师,中间商收钱100扣减收入20后转给厂家80,厂家开票100给客户,那中间的差额怎么作账?

84785034| 提问时间:2024 04/12 13:48
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个差额计入销售费用其实。这个20应该中间商开发票给厂家。
2024 04/12 13:48
84785034
2024 04/12 13:51
老师麻烦在两个角度帮我写下做账的分录啊,感谢~~!
宋生老师
2024 04/12 13:51
你现在要做哪一个公司的账?
84785034
2024 04/12 13:53
中间商和厂家的
宋生老师
2024 04/12 13:57
你好,厂家借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后再借销售费用20,贷应付账款中间商20 最后再借银行存款80 应付账款20 贷应收账款100 中间商借银行存款100 ,贷主营业务收入20,其他应付款80 然后再借其他应付款80贷,银行存款20。
84785034
2024 04/12 14:00
就是我不用在中间商这家公司再做个库存商品过渡一下吧
宋生老师
2024 04/12 14:02
你好是的,不需要的,因为没有开货物的发票给他。
84785034
2024 04/12 14:06
我这个20的收入就是无票收入了吗要不要附什么附件
宋生老师
2024 04/12 14:08
你好中间商是需要开发票的。开这个20的发票。
84785034
2024 04/12 14:12
我这边开给厂家他就能平账了对吧
宋生老师
2024 04/12 14:17
你好,是的,就是这样子。
84785034
2024 04/12 14:19
啊,老师,我发票内容开什么?缴税不
84785034
2024 04/12 14:28
就是把鲜鸡蛋卖给客户,我这负责收钱,扣下差额,转到基地公户
宋生老师
2024 04/12 14:28
你好,你中间商开服务费就好
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