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一般纳税人跨年度红冲收入的账务处理是调整以前年度损益吗
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速问速答开红字发票的就是红冲当期收入不用调整以前。
04/12 14:12
84784957
04/12 14:15
这样今年利润就会降低,这个没问题吧
玲老师
04/12 14:17
这个没问题的,可以的。
84784957
04/12 14:26
准则上搜为啥说调整以前年度损益
玲老师
04/12 14:29
账务处理是红冲当期收入开红字发票就这样处理。
这个差异是汇算清缴时调整。
玲老师
04/12 14:29
百度也是人上传的 不一定都对
84784957
04/12 14:42
明白了,那小规模呢
84784957
04/12 14:43
小规模收入填报增值税是不能算上冲减这部分
玲老师
04/12 14:45
你好 开红字发票分录是一样的
84784957
04/12 14:48
就是凭证也是冲减当期收入
玲老师
04/12 14:49
对呀,开红字发票就是红冲当期收入没错。
84784957
04/12 14:50
那这样的话就是增值税与报表收入不一样
玲老师
04/12 14:54
不影响报表啊,咱现在是按照这个业务进行账务处理,然后出报表啊。
84784957
04/12 14:55
但是增值税收入是不含这个红冲发票的
玲老师
04/12 14:57
你好,这个按实际咱要是开红字发票的收入会减少,要是开蓝字发票会增加就按实际。
84784957
04/12 14:59
我主要是想问,一般来说,增值税申报表收入和所得税申报表收入是一致的,但是并不是一定的,是这样吗?
玲老师
04/12 15:01
对的就是没有特殊情况,这两个表是一样的。出现特殊情况,比如说销售固定资产这个就会有差异。
玲老师
04/12 15:01
因为销售固定资产他不计入主营业务收入科目,所以他那个报表就有差异。