问题已解决
其他应付款社保下有贷方余额,实际上是没有的,可能之前计提有误,现在要怎么处理
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速问速答你好,这个你如果查不出原因就进入到营业外收入
2024 04/12 15:28
84785013
2024 04/12 15:30
摘要写什么
宋生老师
2024 04/12 15:30
你好,结转社保其他应付余额
84785013
2024 04/12 15:31
现在做还是月末做呢
宋生老师
2024 04/12 15:32
你好,这个月末的时候再做。
84785013
2024 04/12 15:36
如果当月发工资在前就把个人部分计入其他应付款
如果交社保在前发工资在后,个人部分就计入其他应收款
对吗
宋生老师
2024 04/12 15:38
是的就是你说的这样理解。