问题已解决

老师,问一下核定转查账征收核定的时候没做账,现在查账要做账,银行有余额怎么处理

84785036| 提问时间:2024 04/12 16:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,一般这种你要先盘点现有的数据,然后把现有的数据作为期初数,重新起账。
2024 04/12 16:09
84785036
2024 04/12 16:10
是指现金跟银行存款余额?其余的之前是核定的我怎么盘点呢
宋生老师
2024 04/12 16:15
你好,不是,是盘点现有所有的数据,你拿一个空白的资产负债表,然后根据上面的科目一个一个去盘点。
84785036
2024 04/12 16:17
之前都没记账,现在怎么盘点呢
宋生老师
2024 04/12 16:21
你好,就是因为之前没有做账,所以现在盘点,你明白吗?按实际盘点,如果之前有做账的话,就接着做就好了,就不需要盘点了。
84785036
2024 04/12 16:22
那我不太明白,应该怎么盘点呢,之前的还有好多欠款还有没有发票没报销的这种要怎么处理呢
宋生老师
2024 04/12 16:25
你好,对呀,现在就是确定这些金额,就是盘点的过程。 比如你还欠多少钱,你要跟供应商去对,你还要收多少钱跟客户去核对。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~