问题已解决
你好老师,之前的会计做的账特别乱,他把应收账款做过调整,但是,调整的也不正确,现在我收到了最后一笔账款,按正常的做应该是借:银行存款 贷应收账款,,可是我按正常的做下的,应收账款就成负数了,我应该怎么样调整,按他之前做的调整,冲红调整下来还是错的,我应该怎么做合适
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速问速答你好 如果是你想查清楚 搞清楚 还是要调整之后再做分录的 如果不对之前的数据负责 只是负责你现在的数据 你就按照正常的收款程序做就可以了哈
04/13 12:17
84784978
04/13 12:19
那做下来后期这笔账款会一直在负数是吗
84784978
04/13 12:21
主要他调整是把所有的应收账款做过调整,而且不是根据实际情况进行调整的,所以我也不知道应该怎么做,老师有什么方法
王璐璐老师
04/13 12:23
你好 这个其实如果想负责前面的数据 就要根据其实欠款情况来调整 你先理一下往来欠款 跟供应商一一对下账 看真实情况数据 再调整
84784978
04/13 12:25
实际上是有这笔欠款的,但是怎么调整
王璐璐老师
04/13 12:26
你好 你先看下他这个欠款金额之前是怎么调出去的 冲回之前的凭证
84784978
04/13 12:26
账面上现在没显示欠款,他和别的单位混着一起给调平了
王璐璐老师
04/13 12:27
你好 查清楚 调出来的
王璐璐老师
04/13 12:27
加油 等你的好评哦
84784978
04/13 12:28
如果我不负责前面的数据,那我按正常的做账,后期我这笔负数的应收账款怎么做
王璐璐老师
04/13 12:29
你好 借银行存款 贷应收账款 你正常做你的就可以的 余额保证你接手之后数据是正确的就没关系的
84784978
04/13 12:34
主要前期账是代账公司做的,做的账不是按照实际情况做的,而是按他自己估算数据做的,账整个都不太正确,我调整也没法调呀,除非把账重新做一遍,我的账是按她的期初数做的,那么我后期的账是不是只要和前期账有关的数据都的调整
王璐璐老师
04/13 12:37
你好 其实我估计你要搞清楚的话 还不如重新做一遍来的简答些 估计查账也不好查的
84784978
04/13 12:38
就是,所以我很纠结,要不要管前期的数据
84784978
04/13 12:40
如果我不管前期数据,根据她的数据做的期初数,后期对我的影响有哪些
王璐璐老师
04/13 12:43
你好 看后期领导对财务的要求 如果是要求你搞清楚 估计是要重新做或者是查清楚的 如果只是上个班 做账就管你自己的数据就好了
84784978
04/13 12:44
好的,知道了
王璐璐老师
04/13 12:44
加油 等你的好评哦