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印花税是当期认证的进项加当期销账的不含税金额合计吗

84784989| 提问时间:04/13 13:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以根据你认证的,也可以根据你账上做的。
04/13 13:48
84784989
04/13 13:49
我就是按照我认证的那些发票做的账,那为什么老是提示数值偏离超过500
郭老师
04/13 13:50
这个和你税务局算的不一样的口径,它是根据你当月收到的进项开出去的销项来着。
84784989
04/13 13:52
哦就是没有认证的他也算上了是吧,那我怎么报,按照他的口径报吗
郭老师
04/13 13:53
是的,是的,都可以。只要你没有少交的话,不影响你到时候别乱套了就行
84784989
04/13 13:59
我又把抵扣平台上不含税金额加上销售金额试了几次,还是不行
郭老师
04/13 14:04
当月收到的。你看下哪些符合印花税税目的,不符合的不要算。
84784989
04/13 14:33
我试了很多数都不行啊,我们的税目是买卖合同
郭老师
04/13 14:36
那就是你当月开出去的发票的不含税金额加上本月收到发票不含税金额。
84784989
04/13 14:41
不含普票吧
郭老师
04/13 14:43
你好,包含在里面的。
84784989
04/13 14:48
我们公司刚买了辆汽车,报告吗
郭老师
04/13 14:50
对的是的,包含在里面的
84784989
04/13 14:59
含未开票收入吗
郭老师
04/13 14:59
不含税务局不知道你的无票收入。
84784989
04/13 15:00
哦增值税申报的无票收入
郭老师
04/13 15:02
要交只不过是它提示的你这个金额里面没算进去。
84784989
04/13 15:09
这个是我下个季度需要冲掉的,我这个季度交合适还是下个季度
郭老师
04/13 15:09
都可以的,你自己选择。
郭老师
04/13 15:09
如果你不想早交,你就下一个月开了发票再交。
郭老师
04/13 15:09
自己记好了就行,别重复了。
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